隨著國(guó)家營(yíng)業(yè)稅改征增值稅戰(zhàn)略的全面實(shí)施,原營(yíng)業(yè)稅企業(yè)將全面轉(zhuǎn)為繳納增值稅,由于增值稅與營(yíng)業(yè)稅在稅制設(shè)置、稅務(wù)管理上具有重大差異,對(duì)于廣大原繳納營(yíng)業(yè)稅的企業(yè)來(lái)說(shuō)面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為使原營(yíng)業(yè)稅企業(yè)盡快適應(yīng)增值稅種管理要求,避免由于增值稅實(shí)施后由于稅務(wù)事項(xiàng)管理的不規(guī)范導(dǎo)致的稅收風(fēng)險(xiǎn),本次課程重點(diǎn)結(jié)合最新增值稅政策,就納稅人身份認(rèn)定、增值稅計(jì)算與繳納、優(yōu)惠政策享受、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具及管理,增值稅稅務(wù)稽查方法及應(yīng)對(duì)等進(jìn)行了全面政策及業(yè)務(wù)梳理,以提高廣大企業(yè)的稅務(wù)事項(xiàng)管理能力,本課程也適合增值稅操作不規(guī)范可能具有重大稅收隱患的原繳納增值稅的企業(yè)。
l 洞悉增值稅原理,深度把握增值稅稅種特點(diǎn)
l 掌握增值稅納稅人身份認(rèn)定要求,避免由于過(guò)早認(rèn)定后帶來(lái)的管理困局
l 掌握增值稅出口退稅政策,充分享受?chē)?guó)家免抵退政策優(yōu)惠,為企業(yè)順利度過(guò)經(jīng)濟(jì)低谷提供稅收政策支持
l 熟悉增值稅優(yōu)惠政策,降低企業(yè)稅收成本
l 掌握增值稅專(zhuān)用發(fā)票的管理規(guī)定,避免由于增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理不規(guī)范帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
l 通過(guò)增值稅經(jīng)典稽查案例,了解稅局如何突破稅務(wù)案件,提高增值稅稽查應(yīng)對(duì)技能
第一講 增值稅原理
一、增值稅計(jì)算要求
二、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)
三、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)
第二講 增值稅納稅人稅務(wù)登記管理
一、設(shè)立登記
二、變更登記
三、注銷(xiāo)(遷移)登記
第三講 增值稅納稅人身份認(rèn)定管理
一、增值稅一般納稅人認(rèn)定
二、出口退(免)稅資格認(rèn)定
三、增值稅納稅人的變更與注銷(xiāo)行政許可
第四講 增值稅申報(bào)管理
一、納稅申報(bào)基本要求
二、申報(bào)錯(cuò)誤更正管理
三、重大涉稅情況報(bào)告
四、財(cái)務(wù)資料報(bào)送要求
五、出口貨物免抵退稅申報(bào)
第五講 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的管理
1、發(fā)票票種核準(zhǔn)
2、增值稅專(zhuān)用發(fā)票用票管理
3、增值稅發(fā)票的代開(kāi)
4、發(fā)票繳銷(xiāo)管理
5、開(kāi)具紅字發(fā)票管理
6、增值稅發(fā)票的真?zhèn)舞b定
第六講 增值稅優(yōu)惠管理
一、增值稅優(yōu)惠政策介紹
二、增值稅減免稅管理
第七講 增值稅出口退稅管理
一、增值稅出口退稅政策
二、增值稅出口退稅流程及注意事項(xiàng)
第七講 增值稅經(jīng)典稽查案例解析
一、企業(yè)被作為稅務(wù)稽查對(duì)象原因分析
二、如何避免被作為稅務(wù)稽查選案對(duì)象
三、增值稅稽查基本方法、手段與技巧
四、常見(jiàn)稅務(wù)稽查處罰類(lèi)型及其影響
五、面對(duì)增值稅稅務(wù)稽查的應(yīng)對(duì)方案分析
六、實(shí)戰(zhàn)分析某市經(jīng)典稅務(wù)稽查案件
第八講 稅務(wù)爭(zhēng)議處理
一、稅務(wù)法律救濟(jì)(稅務(wù)行政復(fù)議、聽(tīng)證、訴訟)
二、稅務(wù)行政賠償
課程要點(diǎn)總結(jié)
現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑
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